审计部职责

审计部职责

1、 在公司总经理和财务总监的领导下,负责对本公司及所属分公司的财务收支和内部控制进行审计,对公司内部审计监督归口管理。

2、 对公司的财务计划或者预算的执行和决算情况进行内部审计。

3、 对与财务收支有关的经济活动及其经济效益情况进行审计。

4、 对内部控制制度是否健全、有效,是否符合国家相关的法律、政策,是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。

5、

6、

7、

8、

9、 对公司资产的管理情况进行审计。 对公司财经纪律的执行情况进行审计。 对专项资金的提取和使用情况进行审计。 对承包或者租赁经营的有关事项进行审计。 审计会计凭证、账簿、财务报告等,对审计中发现的问题随时向有关单位和人员提出改进意见。

10、 对阻扰、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的,经公司总经理批准,可采取必要的临时措施,或提出追究有关人员责任的建议。

11、 负责完成公司领导交办的其它工作任务和审计机关委托的其它审计事项。

审计部职责

1、 在公司总经理和财务总监的领导下,负责对本公司及所属分公司的财务收支和内部控制进行审计,对公司内部审计监督归口管理。

2、 对公司的财务计划或者预算的执行和决算情况进行内部审计。

3、 对与财务收支有关的经济活动及其经济效益情况进行审计。

4、 对内部控制制度是否健全、有效,是否符合国家相关的法律、政策,是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。

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9、 对公司资产的管理情况进行审计。 对公司财经纪律的执行情况进行审计。 对专项资金的提取和使用情况进行审计。 对承包或者租赁经营的有关事项进行审计。 审计会计凭证、账簿、财务报告等,对审计中发现的问题随时向有关单位和人员提出改进意见。

10、 对阻扰、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的,经公司总经理批准,可采取必要的临时措施,或提出追究有关人员责任的建议。

11、 负责完成公司领导交办的其它工作任务和审计机关委托的其它审计事项。


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