审计部部门职责

计部审部职门责

一.内

部审计部应当门行履以基下职本:

(一责对本)司各内公机部、构控子股司以公及具有重大响影的参公股司的内控制制部的度完性整、理性合其实施及有的效性行进检查和估评;

()对本二司公各内部构、机股控公司子以及具重有大响的参股影司公的会资计及料其有他关经济资料以,所反映的财及收支务及关有经的济动的活法性合、规性合、真性实完和性进行整审计包,但括不于财限务告报、绩快报、自愿业露的预测性财披务息信;

等(

)并三内在部计过程审合中理关注和查可能检在的舞存弊行;为立反舞建弊制;

()至少四每度向季计委审会员告一报次内,容包但括不于内限审部计划计执行的况以情内及审部计作工发中的现问题

。二其他职责:.

一)部审内部计应门当每在个计年度会束结前个两内向审月委计会员交提一次年度内部计审作计划,并工每个在计年会度束后结两个内月审向计员会委交提度内部年审计工报告。

内部作审计门部当应将计审要重对的投资、外购买出售和产、对外资保担关联、交、募集易金使用及资息披露信务事

计部审部职门责

一.内

部审计部应当门行履以基下职本:

(一责对本)司各内公机部、构控子股司以公及具有重大响影的参公股司的内控制制部的度完性整、理性合其实施及有的效性行进检查和估评;

()对本二司公各内部构、机股控公司子以及具重有大响的参股影司公的会资计及料其有他关经济资料以,所反映的财及收支务及关有经的济动的活法性合、规性合、真性实完和性进行整审计包,但括不于财限务告报、绩快报、自愿业露的预测性财披务息信;

等(

)并三内在部计过程审合中理关注和查可能检在的舞存弊行;为立反舞建弊制;

()至少四每度向季计委审会员告一报次内,容包但括不于内限审部计划计执行的况以情内及审部计作工发中的现问题

。二其他职责:.

一)部审内部计应门当每在个计年度会束结前个两内向审月委计会员交提一次年度内部计审作计划,并工每个在计年会度束后结两个内月审向计员会委交提度内部年审计工报告。

内部作审计门部当应将计审要重对的投资、外购买出售和产、对外资保担关联、交、募集易金使用及资息披露信务事


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