公司(企业)伙食费常见问题汇编

公司(企业)伙食费常见问题汇编

公司员工食堂为员工提供上班期间及外来人员工作餐,食堂所有开支由公司负担,请问食堂买菜全是收据及伙食费清单,请问公司伙食费能从福利费里开支吗,白条和收据能在税前扣除吗?

严格按税法来说,收据和白条不可以税前扣除,但是全国都这样,这是实际情况,一般情况下税务局也都认可,但是遇到不认可的,那就要调增了。

我公司中午为职工解决伙食,在农贸市场购菜一般都没有发票,请问可以用购菜清单做帐吗?

农贸市场一般都可以开具发票,一般要找综合管理办公室开;但大多数企业都是找贵公司所说的购菜清单做账,税务局通常会默认。

出差途中的吃饭的费用(有发票)是该列入管理费用-差旅费还是该列入管理费用—福利费?

如果费用比较小可以记入差旅费。

我们公司是包吃的,那我们买的菜钱没有开发票的,因为都是在街摊和啊姨买的。那这些费用怎么入账呢?怎么做会计分录呢?

按照公司管理程序审批,注明食堂经费,已审批单位原始凭证在管理费用-福利费-食堂经费科目列支。

我单位开办有职工食堂,但是伙食费是没有正式发票的,不知能否在账务上处理,也就是说能否可凭每天购菜名细报销,而且能在所得税前扣除?

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第十九条的有关规定,纳税人要根据合法、有效凭证记帐,进行核算。因此,贵公司应取得合法、有效凭证依法在税前扣除,否则,不能在税前列支。

公司有饭堂,对员工的伙食是包吃的,按每人每天10元补贴,但食堂买肉、买菜都没有发票。能否列出补贴人员的名单作为该费用的支出,并且这样的补贴能不能税前扣除?

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第十九条的有关规定,纳税人要根据合法、有效凭证记帐,进行核算。

伙食费没发票咋办?虽然有很多关于伙食费方面的解答,但回答的方式都一成不变。总的来说,什么都是要看发票,但是请问,现市场上到哪里能开肉菜的发票呢,请指点。如果是到税局开,是否要提供对方的税务登记证呢,真是难题哦。

根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。因此,收款方应按上述规定向付款方开具发票。若收款方没有开票资格,可在当地税务机关办理代开发票手续。代开普通发票所需资料如下::(一)《代开发票申请表》;(二)申请代开普通发票的单位经办人、个人(收款方)的合法身份证(原件及复印件);(三)付款方(或接受劳务服务方)对所购物品(或接受劳务服务的项目)出具的书面确认证明。书面证明必须载明收款

方经营行为(或劳务服务)发生的地点、货物品名(或劳务服务项目)、单价、数量、金额以及单位名称、地址、联系电话和联系人等内容,并加盖公章(付款方为个人的,以签章确认);(四)发生购销行为,一次申请代开普通发票金额在2万元(含本数)以上的,必须提供进货发票或当次经营活动相关的购销合同;(五)申请为免税自产自销农产品代开普通发票的,必须提供农产品产地村委会(或居委会)出具的“自产自销证明”。“自产自销证明”必须载明农产品种植(养殖)的品种、面积、数量、金额等内容;(六)个人小额销售货物或应税劳务收入在200元(不含本数)以下的,申请代开普通发票只需提供身份证件及复印件。

伙食费用不同日期不同酒店的机打发票可以入账吗? 请问一个月的员工伙食费找了一些酒店机打餐票(不是一张好多张而且不是一家酒店的票)可以做借:管理费用-伙食费‚贷现金吗?

据实入账即可。但找些其他发票来顶,严格来讲,并不妥当。

公司免费为员工提供午餐,有时还有晚餐,公司请人做饭,到菜市买菜没有合法支出凭证,现在物价很高,这伙食费的开销很大,请问这笔费用怎样做账?

公司部分进职工福利 个人部分在税后代扣 附件可到税局代开发票或找个小门市部开个票。 可以到市场管理机构开具发票,或者开农产品发票。

公司食堂买的米、油等有发票的可以列入福利费,但是发给职工的现金作为伙食补贴不可以列入福利费,要作为工资薪金处理,是这样吗?

上述作为福利或者工资并无太大区别,但严格来讲,都应计算个人所得税。

我公司属于新建工厂,员工伙食费如何开支,需要发票报销吗?如果没有发票只凭领条及员工名单能做伙食费报销吗?(公司规定每人每天多少钱)

可以记入应付职工薪酬--职工福利科目,没有发票也可以入账,但在汇算清缴时不能税前抵扣的。

我公司有一个外单位员工,我们公司负责他的伙食,他每月向我公司交伙食费,是一个月一结账的,这个收入我应该怎么走账?

应该冲减职工福利费用,但要计算缴纳有关税金,用税后收入冲减。

我单位设立食堂,购采没有发票,请问怎样做账。是否可以每月做个伙食费表格,让职工签字但不发现金,行吗?

原始凭证是需要取得发票。如可以向农贸市场管理处提出开发票。如果确实无法取得发票,建议由采购员每天记录采购的菜类的清单,签字确认,然后凭清单报销。建议不用贵公司所采用的方式,会存在纳税风险。

公司(企业)伙食费常见问题汇编

公司员工食堂为员工提供上班期间及外来人员工作餐,食堂所有开支由公司负担,请问食堂买菜全是收据及伙食费清单,请问公司伙食费能从福利费里开支吗,白条和收据能在税前扣除吗?

严格按税法来说,收据和白条不可以税前扣除,但是全国都这样,这是实际情况,一般情况下税务局也都认可,但是遇到不认可的,那就要调增了。

我公司中午为职工解决伙食,在农贸市场购菜一般都没有发票,请问可以用购菜清单做帐吗?

农贸市场一般都可以开具发票,一般要找综合管理办公室开;但大多数企业都是找贵公司所说的购菜清单做账,税务局通常会默认。

出差途中的吃饭的费用(有发票)是该列入管理费用-差旅费还是该列入管理费用—福利费?

如果费用比较小可以记入差旅费。

我们公司是包吃的,那我们买的菜钱没有开发票的,因为都是在街摊和啊姨买的。那这些费用怎么入账呢?怎么做会计分录呢?

按照公司管理程序审批,注明食堂经费,已审批单位原始凭证在管理费用-福利费-食堂经费科目列支。

我单位开办有职工食堂,但是伙食费是没有正式发票的,不知能否在账务上处理,也就是说能否可凭每天购菜名细报销,而且能在所得税前扣除?

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第十九条的有关规定,纳税人要根据合法、有效凭证记帐,进行核算。因此,贵公司应取得合法、有效凭证依法在税前扣除,否则,不能在税前列支。

公司有饭堂,对员工的伙食是包吃的,按每人每天10元补贴,但食堂买肉、买菜都没有发票。能否列出补贴人员的名单作为该费用的支出,并且这样的补贴能不能税前扣除?

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第十九条的有关规定,纳税人要根据合法、有效凭证记帐,进行核算。

伙食费没发票咋办?虽然有很多关于伙食费方面的解答,但回答的方式都一成不变。总的来说,什么都是要看发票,但是请问,现市场上到哪里能开肉菜的发票呢,请指点。如果是到税局开,是否要提供对方的税务登记证呢,真是难题哦。

根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。因此,收款方应按上述规定向付款方开具发票。若收款方没有开票资格,可在当地税务机关办理代开发票手续。代开普通发票所需资料如下::(一)《代开发票申请表》;(二)申请代开普通发票的单位经办人、个人(收款方)的合法身份证(原件及复印件);(三)付款方(或接受劳务服务方)对所购物品(或接受劳务服务的项目)出具的书面确认证明。书面证明必须载明收款

方经营行为(或劳务服务)发生的地点、货物品名(或劳务服务项目)、单价、数量、金额以及单位名称、地址、联系电话和联系人等内容,并加盖公章(付款方为个人的,以签章确认);(四)发生购销行为,一次申请代开普通发票金额在2万元(含本数)以上的,必须提供进货发票或当次经营活动相关的购销合同;(五)申请为免税自产自销农产品代开普通发票的,必须提供农产品产地村委会(或居委会)出具的“自产自销证明”。“自产自销证明”必须载明农产品种植(养殖)的品种、面积、数量、金额等内容;(六)个人小额销售货物或应税劳务收入在200元(不含本数)以下的,申请代开普通发票只需提供身份证件及复印件。

伙食费用不同日期不同酒店的机打发票可以入账吗? 请问一个月的员工伙食费找了一些酒店机打餐票(不是一张好多张而且不是一家酒店的票)可以做借:管理费用-伙食费‚贷现金吗?

据实入账即可。但找些其他发票来顶,严格来讲,并不妥当。

公司免费为员工提供午餐,有时还有晚餐,公司请人做饭,到菜市买菜没有合法支出凭证,现在物价很高,这伙食费的开销很大,请问这笔费用怎样做账?

公司部分进职工福利 个人部分在税后代扣 附件可到税局代开发票或找个小门市部开个票。 可以到市场管理机构开具发票,或者开农产品发票。

公司食堂买的米、油等有发票的可以列入福利费,但是发给职工的现金作为伙食补贴不可以列入福利费,要作为工资薪金处理,是这样吗?

上述作为福利或者工资并无太大区别,但严格来讲,都应计算个人所得税。

我公司属于新建工厂,员工伙食费如何开支,需要发票报销吗?如果没有发票只凭领条及员工名单能做伙食费报销吗?(公司规定每人每天多少钱)

可以记入应付职工薪酬--职工福利科目,没有发票也可以入账,但在汇算清缴时不能税前抵扣的。

我公司有一个外单位员工,我们公司负责他的伙食,他每月向我公司交伙食费,是一个月一结账的,这个收入我应该怎么走账?

应该冲减职工福利费用,但要计算缴纳有关税金,用税后收入冲减。

我单位设立食堂,购采没有发票,请问怎样做账。是否可以每月做个伙食费表格,让职工签字但不发现金,行吗?

原始凭证是需要取得发票。如可以向农贸市场管理处提出开发票。如果确实无法取得发票,建议由采购员每天记录采购的菜类的清单,签字确认,然后凭清单报销。建议不用贵公司所采用的方式,会存在纳税风险。


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