抄税.报税.清卡流程及操作

一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作

一、 一般纳税人抄报税须知

1、一般纳税人可利用互联网完成网上抄报税工作,主要涉及到三个软件:

(1)防伪税控开票系统

(2)企业电子报税管理系统

(3)龙山税友网上抄报税系统

2、需要使用的硬件: (1)税控IC卡 (2)CA数字证书 (3)U盘

3、一般纳税人抄报税主要流程为:

开票系统抄税--→电子报税管理系统生成申报盘--→网上抄税、申报、清卡。

二、 防伪税控系统抄税

1、登陆防伪税控开票系统,点击“报税处理”按钮,如下图:

2、点击“抄税处理”

3、看到选项栏为“本期资料”,点击“确定”

4、抄税成功

三、 使用“企业电子报税管理系统”生成申报盘

(一)打开电子申报系统,完成上月抄报税的完税工作

点击“纳税申报”——“申报主界面”

进入申报主界面,点击“完税”

(二)读入销项、进项数据

1、读入税控系统开票数据

登陆防伪税控开票系统,点击“发票查询”按钮,如下图:

2、选择当前需要导入发票的对应月份,假如当前需要导入12月份的发票数据,则选择“本年12月份”,按下“确定”按钮,如下图:

3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口

4、登陆企业电子报税管理系统,通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。图示如下

5

、进入该菜单后出现如下的操作界面:

6、点击“读发票查询界面”,数据读取完毕,系统自动切换操作窗口。如下图:

这时点击“保存”按钮,系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意,如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示,请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。 7、导入进项发票认证文件

点击左上角的“读入RZ00102(N)”选取认证结果文件。

(三)生成附列资料表及增值税申报主表,生成申报盘,备份。

1、点击“纳税申报”——“申报主界面”从附表一开始逆时针点击打开,除财务报表外都需填

点击打开附表后,直接按顺序点击“新增”“保存”“审核”就可以了,一般不需要做其他操作。

当在申报主界面打开“纳税申报表”,点击“新增”后,需仔细核对主表中各项数据的正确性,然后将第33栏的数据复制粘帖到30栏。然后在“授权人签字”和“声明人签字”栏输入空格,再做保存,审核。

2、生成了主表(即纳税申报表)和附表后,就可以生成电子申报盘,一般保存在自己的U盘里

3、备份电子申报系统数据,先备份在默认路径,再备份到自己的U盘

四、 在龙山税友软件上按顺序完成“网上抄税”“网上报税”“清卡”

1、 点击“步骤一:网上抄税”

2、点击“步骤二:网上办税大厅”

(1)点击后,将自动弹出“广东省国家税务局网上办税大厅”网站,插入CA证书输入密码便可登录。

(2)成功登录后,点击菜单栏中的“申报纳税”后,再点击网站界面左侧的一般纳税人增值税申报下的 “进入申报”

(3)按照下图中的上传说明,先上传我们在电子申报系统中生成的“RepFileInfo.Xml”,再上传压缩包格式的主申报文件。

(4)成功上传申报盘后,点击最下方的“一般纳税人申报结果查询”

(5)确认申报成功后,核对应交增值税是否正确,确认无误后,点击“现在去缴税”并扣税。

3、点击“步骤三:清卡”

一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作

一、 一般纳税人抄报税须知

1、一般纳税人可利用互联网完成网上抄报税工作,主要涉及到三个软件:

(1)防伪税控开票系统

(2)企业电子报税管理系统

(3)龙山税友网上抄报税系统

2、需要使用的硬件: (1)税控IC卡 (2)CA数字证书 (3)U盘

3、一般纳税人抄报税主要流程为:

开票系统抄税--→电子报税管理系统生成申报盘--→网上抄税、申报、清卡。

二、 防伪税控系统抄税

1、登陆防伪税控开票系统,点击“报税处理”按钮,如下图:

2、点击“抄税处理”

3、看到选项栏为“本期资料”,点击“确定”

4、抄税成功

三、 使用“企业电子报税管理系统”生成申报盘

(一)打开电子申报系统,完成上月抄报税的完税工作

点击“纳税申报”——“申报主界面”

进入申报主界面,点击“完税”

(二)读入销项、进项数据

1、读入税控系统开票数据

登陆防伪税控开票系统,点击“发票查询”按钮,如下图:

2、选择当前需要导入发票的对应月份,假如当前需要导入12月份的发票数据,则选择“本年12月份”,按下“确定”按钮,如下图:

3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口

4、登陆企业电子报税管理系统,通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。图示如下

5

、进入该菜单后出现如下的操作界面:

6、点击“读发票查询界面”,数据读取完毕,系统自动切换操作窗口。如下图:

这时点击“保存”按钮,系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意,如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示,请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。 7、导入进项发票认证文件

点击左上角的“读入RZ00102(N)”选取认证结果文件。

(三)生成附列资料表及增值税申报主表,生成申报盘,备份。

1、点击“纳税申报”——“申报主界面”从附表一开始逆时针点击打开,除财务报表外都需填

点击打开附表后,直接按顺序点击“新增”“保存”“审核”就可以了,一般不需要做其他操作。

当在申报主界面打开“纳税申报表”,点击“新增”后,需仔细核对主表中各项数据的正确性,然后将第33栏的数据复制粘帖到30栏。然后在“授权人签字”和“声明人签字”栏输入空格,再做保存,审核。

2、生成了主表(即纳税申报表)和附表后,就可以生成电子申报盘,一般保存在自己的U盘里

3、备份电子申报系统数据,先备份在默认路径,再备份到自己的U盘

四、 在龙山税友软件上按顺序完成“网上抄税”“网上报税”“清卡”

1、 点击“步骤一:网上抄税”

2、点击“步骤二:网上办税大厅”

(1)点击后,将自动弹出“广东省国家税务局网上办税大厅”网站,插入CA证书输入密码便可登录。

(2)成功登录后,点击菜单栏中的“申报纳税”后,再点击网站界面左侧的一般纳税人增值税申报下的 “进入申报”

(3)按照下图中的上传说明,先上传我们在电子申报系统中生成的“RepFileInfo.Xml”,再上传压缩包格式的主申报文件。

(4)成功上传申报盘后,点击最下方的“一般纳税人申报结果查询”

(5)确认申报成功后,核对应交增值税是否正确,确认无误后,点击“现在去缴税”并扣税。

3、点击“步骤三:清卡”


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