企业跨国经营所得税纳税筹划研究

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( 2015 届)

论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数

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会计原创毕业论文参考选题 (200个)

一、论文说明

本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。

二、原创论文参考题目

1 中国民营企业海外并购的财务风险研究

2 上市公司报表粉饰问题的原因及对策

3 我国中小企业内部控制研究——以A 公司为案例

4 上市公司利润操纵行为分析及其防范

5 超市存货成本管理研究

6 公允价值计量对上市公司财务报表影响分析——以浦发银行为例

7 环境审计风险及其控制研究

8 某科技公司绩效评价现状及对策

9 上市公司财务报表分析--以xx 公司为例

10 华兰生物工程有限公司的投资价值分析

11 某集团税务风险防范与控制

12 基于公司治理的内部控制浅析

13 企业现金流管理问题研究——以某集团为例

14 浅议内外资企业所得税合并

15 我国造纸企业环境成本核算问题研究——基于IFAC 指南

16 论高校贷款风险的成因及防范对策--以某学院为例

17 某机械厂应收账款管理存在的问题及对策研究

18 基于公司治理的内部控制浅析

19 支持再生资源行业发展的税收政策的研究

20 中国邮政速递物流公司物流会计核算的现状及其对策

21 民营企业成本管理存在的问题及对策

22 某公司筹资风险成因与对策研究

23 某集团公司应收账款管理问题及对策研究

24 基于中小投资者视角的上市公司财务报表分析研究

25 某能源公司的负债经营研究

26 公允价值在新会计准则中的应用研究

27 某公司问题研究

28 缓解我国中小企业借款难的政策探讨

29 某科技公司融资问题研究

30 上市公司筹资结构研究

31 民生银行资产结构优化研究

32 由绿城信托调查事件引发对我国房地产信托的思考

33 企业合并会计准则与国际会计准则的比较

34 某船舶公司资产结构优化研究

35 某公司经营业绩评价指标体系的构建

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79 企业应收账款管理与信用评价 房地产调控下的万科财务分析 会计信息系统审计中的风险及对策 民间融资存在的问题及其对策 某纺织品进出口公司负债经营的财务风险控制研究 基于公司治理的内部控制浅析 某公司筹资业务内部控制研究 我国上市公司股票期权激励制度若干问题探讨 基于公司治理的内部控制浅析 以战略为导向的企业全面预算管理 基于公司治理的内部控制浅析 制药行业公司治理问题的研究——以某制药公司为例 基于公司治理的内部控制浅析 城市商业银行风险防范对策研究 会计信息披露失真及监管机制完善 某机电设备公司问题研究 影响会计信息披露因素的研究 增值税转型对印刷企业的影响研究——以xx 纸业为例 促进我国中小企业发展税收政策的思考 浅析股票期权在我国上市公司激励中的应用 现今我国离任审计的主要问题及对策 中小企业会计信息失真的表现及对策 企业并购中的税收筹划 集团公司会计信息化的问题浅析及对策探讨——以顶新国际为例 我国上市公司关联交易披露存在的问题及对策 内部审计独立性问题研究 企业集团财务战略研究 某建筑装饰公司财务分析与对策研究 企业应收账款内部控制应用探究——以某公司为例 应用XBRL 提高会计信息质量 我国会计国际化问题探讨 对自创商誉会计确认的认识 企业财务风险与内部控制研究 营改增对交通运输企业损益的影响——以某航空公司为例 建筑企业实例分析 基于公司治理的内部控制浅析 基于公司治理的内部控制浅析 施工企业项目成本控制研究 我国企业社会责任会计信息披露探析 国有企业绩效评价指标研究 新准则下公允价值在我国的应用问题探讨 浅析实质重于形式原则的实际运用 某公司财务分析与评价研究 关于我国增值税转型的思考

80 某公司存货管理存在的问题及解决方法研究

81 论注册会计师审计风险及其防范

82 企业并购财务整合研究

83 我国企业社会责任正面和负面信息披露研究

84 某公司实物资产内部会计控制的研究

85 虚假陈述在会计报表中的表现方式及其治理对策

86 建筑施工企业财务风险的调查与分析

87 某科技公司资本结构现状及优化

88 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司治理存在的问题及对策研究 89 论杠杆原理在中的运用

90 中小企业内部控制制度构建

91 我国农村居民投资策略分析

92 有奖发票对防止餐饮业税收流失的效益研究

93 企业集团母子公司利益的冲突与协调

94 中小会计师事务所质量控制体系研究—以某会计师事务所为例 95 我国固定资产初始计量问题探讨

96 上市公司利用非经常性损益进行盈余管理的问题研究

97 我国中小企业信用评价指标体系的研究

98 中小企业财务战略研究

99 基于现金流量的项目投资决策研究

100 企业财务失败的预警模式研究

101 基于杜邦分析法的医药上市公司盈利能力的分析

102 长期股权投资成本法会计处理的沿革及机理透析

103 某陶瓷公司成本控制的探讨

104 基于税务稽查视角的企业税务风险管理

105 基于公司治理的内部控制浅析

106 基于公司治理的内部控制浅析

107 降低服务业的运营成本研究

108 我国中小企业存在的问题及对策研究

109 基于企业核心竞争力的战略管理会计研究——以青岛海尔集团为例 110 我国医药类上市公司债务融资问题探究

111 基于企业生命周期的财务战略探讨

112 浅析我国增值税改革

113 关于企业应收账款管理的研究

114 企业财务风险防范与问题研究

115 信息化环境下完善企业内部控制的对策

116 衍生金融工具会计处理问题研究

117 基于公司治理的内部控制浅析

118 商业银行个人住房抵押贷款风险防范研究

119 某公司成本费用控制研究

120 企业增值税纳税筹划研究——以某家纺公司为例

121 我国中小企业投资问题研究

122 公司财务分析--长征电气()

123 浅析企业内部会计监督

125 中小企业财务报表分析研究

126 基于公司治理的内部控制浅析

127 资产减值准则对上市公司盈余管理的影响研究

128 作业成本法下中石化成品油物流成本的控制研究

129 某会计师事务所防范独立审计风险策略研究

130 房地产开发企业的税收筹划研究

131 公允价值在我国上市公司的应用研究

132 温州xx 皮塑有限公司财务分析报告

133 “工资薪金所得税”的纳税筹划

134 作业成本法在某公司的应用研究

135 新湖集团借壳上市案例分析及启示

136 估时作业成本法在中小企业中的实例研究

137 可持续发展下企业环境会计信息披露

138 我国个人所得税改革探讨

139 关于政府或有负债风险问题的探讨

140 某钢铁公司财务报表的分析研究

141 物流企业负债经营分析——以xx 公司为例

142 基于公司治理的内部控制浅析

143 浅论固定资产的避税筹划

144 基于公司治理的内部控制浅析

145 论会计信息与委托代理契约的关系

146 浅谈如何提高餐饮企业营业收入

147 我国上市公司资本结构及优化对策——以万科公司为例 148 某公司固定资产内部控制制度研究

149 中小企业财务风险预警系统探讨

150 某公司企业文化建设成本研究

151 基于公司治理的内部控制浅析

152 我国会计师事务所内部治理问题探析

153 某集团财务控制模式研究

154 中小企业融资瓶颈及对策

155 某毛绒制品公司采购成本控制研究

156 某市政园林建设公司内部会计控制研究

157 我国上市公司内部控制信息披露质量的影响因素研究

158 论中小企业品牌塑造及误区

159 新会计准则下上市公司盈余管理研究

160 商业银行流动性风险控制及对策研究——以某银行分行为例 161 内部控制与会计信息质量的相关性分析

162 xx 外贸公司现金流管理问题及对策研探

163 我国商业银行电子银行业务的风险及其对策研究

164 浅议上市公司内部控制审计

165 长安汽车投资价值分析

166 某生物科技公司流动资产的优化管理

167 上市公司财务会计报告舞弊手段及成因分析

169 基于公司治理的内部控制浅析

170 成本管理方法的理论评析及其在制造业的系统整合

171 家电行业社会责任会计信息披露问题探讨

172 财务报表分析在重大错报风险评估中的应用研究——以某公司为例 173 人力资源会计有关问题的初步分析

174 企业所得税法与会计准则的差异研究

175 基于公司治理的内部控制浅析

176 我国中小企业融资问题探讨

177 基于公司治理的内部控制浅析

178 基于公司治理的内部控制浅析

179 中小企业绩效考核与预算体系的研究

180 国美电器资本结构优化的探讨

181 某钢铁公司资产结构存在的问题及对策研究

182 某公司信用政策设计研究

183 基于公司治理的内部控制浅析

184 内部审计与外部审计的协同研究

185 银行治理结构对商业银行内部审计的影响

186 东风汽车公司财务危机预警研究

187 管理会计信息的相关性研究——以某煤电集团公司为例 188 中小企业内部控制的问题与对策

189 上市公司会计信息不对称问题的研究

190 提高政府税收行政效率的思考

191 审计市场定价与监管

192 基于公司治理的内部控制浅析

193 某公司所得税税收筹划方法研究

194 我国高新技术企业风险投资退出机制的研究

195 某幼儿园会计控制体系研究

196 某电气公司质量成本管理的研究

197 青岛海信电器股份有限公司综合财务分析

198 xx 公司ISO 质量体系与企业制度相容性研究

199 基于公司治理的内部控制浅析

200 某公司货币资金内部控制制度设计

本科生毕业设计(论文)封面

( 2015 届)

论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数

论文完成时间

大学教务处制

会计原创毕业论文参考选题 (200个)

一、论文说明

本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。

二、原创论文参考题目

1 中国民营企业海外并购的财务风险研究

2 上市公司报表粉饰问题的原因及对策

3 我国中小企业内部控制研究——以A 公司为案例

4 上市公司利润操纵行为分析及其防范

5 超市存货成本管理研究

6 公允价值计量对上市公司财务报表影响分析——以浦发银行为例

7 环境审计风险及其控制研究

8 某科技公司绩效评价现状及对策

9 上市公司财务报表分析--以xx 公司为例

10 华兰生物工程有限公司的投资价值分析

11 某集团税务风险防范与控制

12 基于公司治理的内部控制浅析

13 企业现金流管理问题研究——以某集团为例

14 浅议内外资企业所得税合并

15 我国造纸企业环境成本核算问题研究——基于IFAC 指南

16 论高校贷款风险的成因及防范对策--以某学院为例

17 某机械厂应收账款管理存在的问题及对策研究

18 基于公司治理的内部控制浅析

19 支持再生资源行业发展的税收政策的研究

20 中国邮政速递物流公司物流会计核算的现状及其对策

21 民营企业成本管理存在的问题及对策

22 某公司筹资风险成因与对策研究

23 某集团公司应收账款管理问题及对策研究

24 基于中小投资者视角的上市公司财务报表分析研究

25 某能源公司的负债经营研究

26 公允价值在新会计准则中的应用研究

27 某公司问题研究

28 缓解我国中小企业借款难的政策探讨

29 某科技公司融资问题研究

30 上市公司筹资结构研究

31 民生银行资产结构优化研究

32 由绿城信托调查事件引发对我国房地产信托的思考

33 企业合并会计准则与国际会计准则的比较

34 某船舶公司资产结构优化研究

35 某公司经营业绩评价指标体系的构建

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79 企业应收账款管理与信用评价 房地产调控下的万科财务分析 会计信息系统审计中的风险及对策 民间融资存在的问题及其对策 某纺织品进出口公司负债经营的财务风险控制研究 基于公司治理的内部控制浅析 某公司筹资业务内部控制研究 我国上市公司股票期权激励制度若干问题探讨 基于公司治理的内部控制浅析 以战略为导向的企业全面预算管理 基于公司治理的内部控制浅析 制药行业公司治理问题的研究——以某制药公司为例 基于公司治理的内部控制浅析 城市商业银行风险防范对策研究 会计信息披露失真及监管机制完善 某机电设备公司问题研究 影响会计信息披露因素的研究 增值税转型对印刷企业的影响研究——以xx 纸业为例 促进我国中小企业发展税收政策的思考 浅析股票期权在我国上市公司激励中的应用 现今我国离任审计的主要问题及对策 中小企业会计信息失真的表现及对策 企业并购中的税收筹划 集团公司会计信息化的问题浅析及对策探讨——以顶新国际为例 我国上市公司关联交易披露存在的问题及对策 内部审计独立性问题研究 企业集团财务战略研究 某建筑装饰公司财务分析与对策研究 企业应收账款内部控制应用探究——以某公司为例 应用XBRL 提高会计信息质量 我国会计国际化问题探讨 对自创商誉会计确认的认识 企业财务风险与内部控制研究 营改增对交通运输企业损益的影响——以某航空公司为例 建筑企业实例分析 基于公司治理的内部控制浅析 基于公司治理的内部控制浅析 施工企业项目成本控制研究 我国企业社会责任会计信息披露探析 国有企业绩效评价指标研究 新准则下公允价值在我国的应用问题探讨 浅析实质重于形式原则的实际运用 某公司财务分析与评价研究 关于我国增值税转型的思考

80 某公司存货管理存在的问题及解决方法研究

81 论注册会计师审计风险及其防范

82 企业并购财务整合研究

83 我国企业社会责任正面和负面信息披露研究

84 某公司实物资产内部会计控制的研究

85 虚假陈述在会计报表中的表现方式及其治理对策

86 建筑施工企业财务风险的调查与分析

87 某科技公司资本结构现状及优化

88 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司治理存在的问题及对策研究 89 论杠杆原理在中的运用

90 中小企业内部控制制度构建

91 我国农村居民投资策略分析

92 有奖发票对防止餐饮业税收流失的效益研究

93 企业集团母子公司利益的冲突与协调

94 中小会计师事务所质量控制体系研究—以某会计师事务所为例 95 我国固定资产初始计量问题探讨

96 上市公司利用非经常性损益进行盈余管理的问题研究

97 我国中小企业信用评价指标体系的研究

98 中小企业财务战略研究

99 基于现金流量的项目投资决策研究

100 企业财务失败的预警模式研究

101 基于杜邦分析法的医药上市公司盈利能力的分析

102 长期股权投资成本法会计处理的沿革及机理透析

103 某陶瓷公司成本控制的探讨

104 基于税务稽查视角的企业税务风险管理

105 基于公司治理的内部控制浅析

106 基于公司治理的内部控制浅析

107 降低服务业的运营成本研究

108 我国中小企业存在的问题及对策研究

109 基于企业核心竞争力的战略管理会计研究——以青岛海尔集团为例 110 我国医药类上市公司债务融资问题探究

111 基于企业生命周期的财务战略探讨

112 浅析我国增值税改革

113 关于企业应收账款管理的研究

114 企业财务风险防范与问题研究

115 信息化环境下完善企业内部控制的对策

116 衍生金融工具会计处理问题研究

117 基于公司治理的内部控制浅析

118 商业银行个人住房抵押贷款风险防范研究

119 某公司成本费用控制研究

120 企业增值税纳税筹划研究——以某家纺公司为例

121 我国中小企业投资问题研究

122 公司财务分析--长征电气()

123 浅析企业内部会计监督

125 中小企业财务报表分析研究

126 基于公司治理的内部控制浅析

127 资产减值准则对上市公司盈余管理的影响研究

128 作业成本法下中石化成品油物流成本的控制研究

129 某会计师事务所防范独立审计风险策略研究

130 房地产开发企业的税收筹划研究

131 公允价值在我国上市公司的应用研究

132 温州xx 皮塑有限公司财务分析报告

133 “工资薪金所得税”的纳税筹划

134 作业成本法在某公司的应用研究

135 新湖集团借壳上市案例分析及启示

136 估时作业成本法在中小企业中的实例研究

137 可持续发展下企业环境会计信息披露

138 我国个人所得税改革探讨

139 关于政府或有负债风险问题的探讨

140 某钢铁公司财务报表的分析研究

141 物流企业负债经营分析——以xx 公司为例

142 基于公司治理的内部控制浅析

143 浅论固定资产的避税筹划

144 基于公司治理的内部控制浅析

145 论会计信息与委托代理契约的关系

146 浅谈如何提高餐饮企业营业收入

147 我国上市公司资本结构及优化对策——以万科公司为例 148 某公司固定资产内部控制制度研究

149 中小企业财务风险预警系统探讨

150 某公司企业文化建设成本研究

151 基于公司治理的内部控制浅析

152 我国会计师事务所内部治理问题探析

153 某集团财务控制模式研究

154 中小企业融资瓶颈及对策

155 某毛绒制品公司采购成本控制研究

156 某市政园林建设公司内部会计控制研究

157 我国上市公司内部控制信息披露质量的影响因素研究

158 论中小企业品牌塑造及误区

159 新会计准则下上市公司盈余管理研究

160 商业银行流动性风险控制及对策研究——以某银行分行为例 161 内部控制与会计信息质量的相关性分析

162 xx 外贸公司现金流管理问题及对策研探

163 我国商业银行电子银行业务的风险及其对策研究

164 浅议上市公司内部控制审计

165 长安汽车投资价值分析

166 某生物科技公司流动资产的优化管理

167 上市公司财务会计报告舞弊手段及成因分析

169 基于公司治理的内部控制浅析

170 成本管理方法的理论评析及其在制造业的系统整合

171 家电行业社会责任会计信息披露问题探讨

172 财务报表分析在重大错报风险评估中的应用研究——以某公司为例 173 人力资源会计有关问题的初步分析

174 企业所得税法与会计准则的差异研究

175 基于公司治理的内部控制浅析

176 我国中小企业融资问题探讨

177 基于公司治理的内部控制浅析

178 基于公司治理的内部控制浅析

179 中小企业绩效考核与预算体系的研究

180 国美电器资本结构优化的探讨

181 某钢铁公司资产结构存在的问题及对策研究

182 某公司信用政策设计研究

183 基于公司治理的内部控制浅析

184 内部审计与外部审计的协同研究

185 银行治理结构对商业银行内部审计的影响

186 东风汽车公司财务危机预警研究

187 管理会计信息的相关性研究——以某煤电集团公司为例 188 中小企业内部控制的问题与对策

189 上市公司会计信息不对称问题的研究

190 提高政府税收行政效率的思考

191 审计市场定价与监管

192 基于公司治理的内部控制浅析

193 某公司所得税税收筹划方法研究

194 我国高新技术企业风险投资退出机制的研究

195 某幼儿园会计控制体系研究

196 某电气公司质量成本管理的研究

197 青岛海信电器股份有限公司综合财务分析

198 xx 公司ISO 质量体系与企业制度相容性研究

199 基于公司治理的内部控制浅析

200 某公司货币资金内部控制制度设计


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